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審計(jì)署:14戶央企整改問(wèn)題金額2336億 處理344人次
中新網(wǎng)12月22日電 審計(jì)署今日發(fā)布《關(guān)于2014年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況(2015年12月22日公告)》。截至2015年10月底,14戶中央企業(yè)整改問(wèn)題金額2336億元,處理344人次。
報(bào)告指出,就企業(yè)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況,14戶中央企業(yè)均召開(kāi)了集團(tuán)層面的專題會(huì)議部署整改,多數(shù)建立了內(nèi)部多部門聯(lián)動(dòng)整改機(jī)制。截至2015年10月底,整改問(wèn)題金額2336億元(占93%),建立健全規(guī)章制度800多項(xiàng),處理344人次。
關(guān)于一些企業(yè)違規(guī)決策、違規(guī)經(jīng)營(yíng)造成重大損失問(wèn)題,有關(guān)企業(yè)通過(guò)積極清理處置、盤活資產(chǎn)、追回資金或挽回?fù)p失等整改40多億元;完善決策管理相關(guān)制度77項(xiàng),加強(qiáng)了投資項(xiàng)目可行性研究、核準(zhǔn)、報(bào)批等工作;嚴(yán)格實(shí)行問(wèn)責(zé)和責(zé)任追究,已對(duì)25人次追究違規(guī)決策責(zé)任。
關(guān)于企業(yè)財(cái)務(wù)和內(nèi)部管理存在薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題,有關(guān)企業(yè)通過(guò)調(diào)整會(huì)計(jì)賬目和報(bào)表全部整改,并補(bǔ)繳稅金1.3億元。對(duì)薪酬福利發(fā)放和招投標(biāo)不規(guī)范等問(wèn)題,已退回多發(fā)的薪酬福利等8億元,完善物資采購(gòu)、工程建設(shè)和招投標(biāo)等制度730多項(xiàng),處理319人次。
編輯:玄燕鳳
關(guān)鍵詞:審計(jì)署 央企整改
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